“其他应付款”账户的账面余额=55+(60-55)/5×2=57(万元 问
你好,这个一共是5个月,然后23年有2个月。 答
老师,请问一下2025年1-3月因3个点普票也应按价税 问
你好,这个借银行存款,贷营业外收入-税收减免。 答
我做绿化签个两个合同,一个是踩购合同,约定是按照 问
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客户要求,A产品型号,开票成B产品型号 , 数量也改,但 问
若确实是销售B产品,可以 若不是,不可以 答
老师好,有收到过税收风险识别报告关联附表信息的 问
您好,在税收风险识别与评估报告中,附表信息可能包括以下内容: 风险识别结果表:列出识别出的税收风险点,如偷逃税、虚开发票等。 风险评估结果表:对识别出的风险进行评估,确定风险等级,如高风险、中风险、低风险。 应对措施表:针对不同等级的风险,制定相应的应对措施,如补缴税款、接受税务处罚、调整经营策略等 答

公司找了一个“工头”,好多零活都干,有时候会建厂房或者设备基础这些工作,有的也可能会是维修车间等很多杂活。这种情况该怎么入账?以前是结一次款记借:在建工程贷:银行存款。为了查账方便是不是该走预付账款,平时干什么活就归集到在建工程再转固定资产。借:预付账款XX贷:银行存款一项工作完工后借:固定资产贷:预付账款
答: 你好 这个工头不属于你们的员工吗?
预付的工程款查了有两种处理:一、借:预付账款 贷:银行存款 拿到发票后借:在建工程 贷 :预付账款;二、预付款的时候直接借:在建工程--**工程--预付款 贷:银行存款 拿到发票以后竣工结算一并做,借:固定资产 贷:在建工程---预付款,这两种处理方法那种更好?两种处理方法的不同是什么?
答: 你好,个人建议用第一种 预付没有取得发票,计入预付账款核算,取得发票计入在建工程,同时冲销预付,完工了转为固定资产
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我想问如果是房屋改建的我先记借:在建工程贷:银行存款现年底怎么转固定资产
答: 借;固定资产 贷;在建工程 一般不一定是在年底转入固定资产,而是完工了


河岸南 追问
2019-11-26 14:43
答疑苏老师 解答
2019-11-26 14:45