老师您好,比如我们24年研发产品,原料等当年放在研 问
你好,这个是研发成功了吗?研发成功资本化的那一部分属于成本,需要结转到成本里面去 答
老师,我这在4S店买了个轿车,现在公司以新手出口,退 问
你好是的,外贸退的是购进的进项税额 答
土地增值税清算中,其他类型房地产增值率为负数,还 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 这个是不是代表我们企业有出口货物的资质 问
你好,是的,这是出口用的,海关颁发的 答
摊销是从装修完以后正式营业那个月开始摊销吗 问
您好,是的,就是你说的这样的 答

合作社修建一个蓄水池,用专项资金支付,我做的分录麻烦帮我看做对没,收到钱,借:银行存款,贷:专项应付存款,修建时:借:在建工程,货:银行存款,完工:借:固定资产,贷:在建工程,付款时:借:专项应付款,贷银行存款吗
答: 你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
本公司收到政府专项资金,收到时借银行存款,贷专项应付款,现在固定资产完工,在建工程全部转固定资产,这笔专项应付款应该怎么做账
答: 你好,款项是否全部使用完毕?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
国有企业,收到政府拨入的一笔专项资金,用于一项基础设施建设。拨入时,借:银行存款,贷:专项应付款。支出时,借:在建工程,贷:银行存款。竣工时,借:固定资产,货:在建工程。请问,工程竣工转固定资产后“专项应付款”科目,如何处理
答: 你好,工程竣工转固定资产后“专项应付款”科目,借专项应付款,贷资本公积









粤公网安备 44030502000945号



袁老师 解答
2017-04-03 11:13
袁老师 解答
2017-04-03 13:51