老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

本公司收到政府专项资金,收到时借银行存款,贷专项应付款,现在固定资产完工,在建工程全部转固定资产,这笔专项应付款应该怎么做账
答: 你好,款项是否全部使用完毕?
合作社修建一个蓄水池,用专项资金支付,我做的分录麻烦帮我看做对没,收到钱,借:银行存款,贷:专项应付存款,修建时:借:在建工程,货:银行存款,完工:借:固定资产,贷:在建工程,付款时:借:专项应付款,贷银行存款吗
答: 你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好老师,我们是光伏发电产业合作社,我们建立光伏合作社是各村投资的20万,借银行存款20万贷实收资本 ..村20万后面钱不够,区下达各村的财政专项扶贫资金32.8万元,建立的,但这笔钱完工以后直接由区上拨给施工老板了,没有进我们的账户,也没有进各村的账户,这笔钱怎么做账了?如果不做账岂不是固定资产里面就没有这笔资金了?虽然没有票,但是有支出明细,有下达文件这些资料!后面的分录我该怎么做?借应收账款贷专项应付款借在建工程贷应收账款这样对不对?在建工程将来全部转到固定资产,那专项应付款往哪里转?
答: 你好,同学。 你收到 借,银行存款 32.8 贷,专项应付款 32.8 拨付,用相反分录处理的










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