送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-13 15:51

 你好;                  借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的  

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相关问题讨论
 你好;                  借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的  
2022-06-13 15:51:47
你好,款项是否全部使用完毕?
2022-11-08 11:33:06
原先你们拆迁的时候,那些资产怎么做分录的
2022-04-09 13:52:05
你好 你这个款是用在固定资产吗。 调账 借:在建工程 贷:应付款
2026-01-07 14:51:45
你好; 比如实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2022-04-12 12:17:49
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