送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-28 05:46

您好,借预付或应付,贷银行存款。发票收到,1红字冲回暂估,按发票金额重新做账

日日星星 追问

2022-04-28 07:55

但是预付款和发票金额不会全对,这时候要怎么冲回?

小林老师 解答

2022-04-28 08:02

您好,发票收回多少冲多少,与预付款无关

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相关问题讨论
您好,借预付或应付,贷银行存款。发票收到,1红字冲回暂估,按发票金额重新做账
2022-04-28 05:46:39
 你好;                  借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的  
2022-06-13 15:51:47
同学你好 分录可以这样做的
2023-08-02 15:33:52
您好 借 预付账款 贷 银行存款 应该这样处理
2022-03-15 07:15:35
收到财政项目款时,记账为“借:银行存款,贷:专项应付款”。使用建设管理费时,先借记“在建工程-建设管理费”,贷记“银行存款”或“专项应付款”。摊销时,根据费用发生情况按月计入相关成本或费用科目,如“在建工程”或“管理费用”,确保财务处理符合权责发生制原则。具体分录需结合实际支出情况调整,确保会计信息准确反映业务实质。
2024-08-28 09:55:44
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