请问,有一个土建项目,我自己配套了120万,我配套资金打入公户的分录是,借:银行存款 贷:专项应付款;然后预付了一些钱,相当于经办人垫付的款项,发票还没来,这时候的分录是什么呢? 是,借:专项应付款 , 贷:银行存款 吗? 等发票开来的分录是什么呢? 借:在建工程 ,贷方要记到什么科目去呢?

日日星星
于2022-04-27 23:52 发布 708次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-28 05:46
您好,借预付或应付,贷银行存款。发票收到,1红字冲回暂估,按发票金额重新做账
相关问题讨论
您好,借预付或应付,贷银行存款。发票收到,1红字冲回暂估,按发票金额重新做账
2022-04-28 05:46:39
你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
2022-06-13 15:51:47
同学你好
分录可以这样做的
2023-08-02 15:33:52
您好
借 预付账款
贷 银行存款
应该这样处理
2022-03-15 07:15:35
收到财政项目款时,记账为“借:银行存款,贷:专项应付款”。使用建设管理费时,先借记“在建工程-建设管理费”,贷记“银行存款”或“专项应付款”。摊销时,根据费用发生情况按月计入相关成本或费用科目,如“在建工程”或“管理费用”,确保财务处理符合权责发生制原则。具体分录需结合实际支出情况调整,确保会计信息准确反映业务实质。
2024-08-28 09:55:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



日日星星 追问
2022-04-28 07:55
小林老师 解答
2022-04-28 08:02