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称心的板栗
于2022-04-09 13:08 发布 1018次浏览
刘永康
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-09 13:52
原先你们拆迁的时候,那些资产怎么做分录的
称心的板栗 追问
2022-04-09 13:59
那是拆迁那年了,固定资产数据全是0⃣️了,清理了,以前是老厂了,账面价值很低。现在只是这几个科目,
2022-04-09 15:49
老师,在吗?
2022-04-09 15:51
赔偿过来的土地是借:无形资产,贷:专项应付款?
刘永康 解答
2022-04-09 16:27
赔偿过来的土地价值,是以什么为准的
2022-04-09 16:48
土地赔过来,我们自建厂房,
2022-04-09 16:50
我们自己不用付钱,有赔偿款里直接扣除
2022-04-09 16:51
在赔偿款里直接扣除
2022-04-09 17:47
对应的从专项应付款转到递延收益,然后根据摊销或折旧,把递延收益结转到营业外收入
2022-04-09 18:52
老师就是把专项应付款金额全部转入递延收益,然后结算掉,剩下的款项全部转入营业外收入是这个意思吗?如,专项应付款有1000万,付了工程款800万。借:专项应付款1000贷:递延收益1000借:递延收益200贷:营业外收入200是这样吗?
2022-04-09 18:55
拆迁补偿每个地方执行的口径不一样,你周一上班了最好打电话12366咨询一下税务局,避免造成错误的账务处理,因为根据你简单的描述我无法掌握具体的实际情况。
2022-04-09 19:41
好的,谢谢老师
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刘永康 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
★ 4.94 解题: 222 个
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2022-04-09 16:51
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2022-04-09 17:47
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2022-04-09 18:52
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2022-04-09 18:55
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2022-04-09 19:41