本公司收到政府专项资金,收到时借银行存款,贷专项应付款,现在固定资产完工,在建工程全部转固定资产,这笔专项应付款应该怎么做账

kj_rNTc5YIBRQEv
于2022-11-08 11:29 发布 1272次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2022-11-08 11:33
你好,款项是否全部使用完毕?
相关问题讨论
你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
2022-06-13 15:51:47
你好,款项是否全部使用完毕?
2022-11-08 11:33:06
原先你们拆迁的时候,那些资产怎么做分录的
2022-04-09 13:52:05
您好,借预付或应付,贷银行存款。发票收到,1红字冲回暂估,按发票金额重新做账
2022-04-28 05:46:39
您好,有什么需要一起分析讨论么
2023-12-13 08:18:29
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2022-11-08 11:34
微微老师 解答
2022-11-08 11:39
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2022-11-08 14:33
微微老师 解答
2022-11-08 19:13