你好,合作社当时转入工程款,记:借:银行存款 贷:应付款 支付的时候记:借:应付款 贷:银行存款 审计出来问题没有计入在建工程,我这个应该怎么调账

善解人意的飞鸟
于2026-01-07 14:48 发布 7次浏览
- 送心意
Fenny老师
职称: 注册会计师,初级会计师,税务师
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说明是之前的处理错误了
完工了就把在建工程转入固定资产核算
2016-11-04 11:38:20
你好; 借专项应付账款贷资本公积 。 其他 分录 科目是对的
2022-06-13 15:51:47
您好,解:在建工程-报建费 其他应收款-代X垫付 贷:银行存款
2019-01-23 10:07:55
这个项目是你们公司的资产吗,为什么还能从项目中抽款项出来
2021-10-14 10:05:47
你好,你看专项应付款发生额就知道这个是专款了
2017-09-22 08:50:30
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