老师,我接手的一家个体工商户,一般纳税人,以前的会计做账一直是每个月末,把应付职工薪酬转到其他应付款,年底要怎么把应付账款清零呢
葡萄
于2020-11-17 21:21 发布 1176次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-11-17 21:23
你好,你们是当月的工资次月支付是吗?当月不需要转到其他应付款。
相关问题讨论

你好,你们是当月的工资次月支付是吗?当月不需要转到其他应付款。
2020-11-17 21:23:34

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12

是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08

需要给股东开个收据,后续要归还的。
2021-11-06 17:24:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
葡萄 追问
2020-11-17 22:42
郭老师 解答
2020-11-17 23:08