送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-11 15:03

你好,法人欠公司的钱, 发工资时法人直接代付,那账务处理应当是
借:应付职工薪酬 ,贷:其他应收款

天天向上 追问

2020-06-11 15:09

知道,因为是公司先欠他的钱,开始设在其他应付科目了,没有两边设。

邹刚得老师 解答

2020-06-11 15:10

你好,如果你之前是通过其他应付款借方挂账,那现在发工资时法人直接代付,那账务处理就是
借:应付职工薪酬 ,贷:其他应付款

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相关问题讨论
你好,根据你的描述,是这样做分录的 
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
工会经费是按照应付职工薪酬核算。
2021-12-14 13:05:16
您好 工资只计提不发放 挂在其他应付款好
2021-10-12 14:39:54
你好 工资没有发   实际没发不用做分录 的  或者是员工欠单位钱 当时 记其他应付款科目了 没有其他应收款  看下摘要和附件分析一下  
2020-12-23 13:53:20
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