送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-24 10:35

你好,是应付职工薪酬,借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保
缴纳,借应付职工薪酬-社保贷,银行存款
个人的,通过其他应付款,但是其实一开始也是应付职工薪酬,只不过是发工资扣除用其他应付款。

赛罗妈 追问

2019-11-24 10:37

那就是东奥老师讲错了吗?我们单位以前的财务入账,单位部分也是其他应付款?

郭老师 解答

2019-11-24 10:38

是不是讲错我不知道,但是正确的应该是这么做,
应付职工薪酬明细表汇算清缴,你填写这个表吗,取数都是应付职工薪酬科目地

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相关问题讨论
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好 计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分 个人承担部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减
2020-06-23 21:22:15
您好 单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
单位部分的社保和公积金,是通过应付职工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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