- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-24 10:35
你好,是应付职工薪酬,借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保
缴纳,借应付职工薪酬-社保贷,银行存款
个人的,通过其他应付款,但是其实一开始也是应付职工薪酬,只不过是发工资扣除用其他应付款。
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你好
这个有需要的是可以这样账务处理的
2022-05-26 07:51:48

没有发工资,不用作其他分录。
2021-11-03 20:28:07

你好,现在是贷方有余额吗?
2021-10-15 13:28:05

同学,你好,这个贷方应该是其他应付款个人所得税。
2021-08-03 22:32:08

你好 没发工资不用做账
2020-04-26 15:47:21
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诙谐的佩奇 追问
2019-11-24 10:37
郭老师 解答
2019-11-24 10:38