送心意

文老师

职称中级职称

2020-06-19 11:33

您好,现在只是要您增值税做进项税转出是吧,您这是实际发生的业务吗,最好是需要调整所得税的

柠檬水 追问

2020-06-19 12:05

进项税转出,需要怎么操作?调整2018年企业所得税怎么调整?往老师指导

文老师 解答

2020-06-19 12:16

您这去年都转成本了是吧,那您或者借以前年度损益调整贷应交税费--应交增值税(进项税额转出),借利润分配贷以前年度损益调整,然后更正2018年的的所得税税申报表调整您的主营业务成本的金额

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相关问题讨论
你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
你好; 你们具体业务描述下。好判断。 业务跨年了吗
2021-12-24 16:57:33
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填写进项转出价税合计的金额6076620 纳税调整明细表扣除项目其他30栏里面。
2021-06-10 08:27:31
同学你好,发票已经开具且没有被冲红,如果后期确定能收到发票,其实可以不做处理,发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票,汇算清缴进项税额转出就可以了,金额部分不用调增。
2022-04-18 01:04:15
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