请问老师,我这边有个分录 借:应付职工薪酬-职工福利费 100 应交税费-应交增值税(进项税)13 贷:银行存款 113 因为涉及福利费是要做进项转出的, 该如何做分录?而且如果进项转出的话 那福利费就不应该是100了,就应该是113了,如何做账?

Helen
于2020-06-16 14:51 发布 1783次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-16 14:54
你好,发票价税,合计就是113,是吗。
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你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
对的,是的,是这么做的。
2023-02-21 13:56:22
这里没有显示扣个税那步 因为个税一般是并入工资一起在次月申报的
2020-01-08 16:58:47
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
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