老师,我们有劳务工,劳务公司先的税收编码是人力资 问
你好,劳务派遣是对的 答
老师,去哪开农产品的发票,怎么操作? 问
你是要自己开收购发票还是? 答
您好,代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因: 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报; 规则:年报一旦报完 / 更正完,就不允许再修改当年的季度申报表(含四季度) 现在正确做法(不折腾、合规) 23 年四季度季报不动了,系统已经锁死,线上改不了。 23 年财务报表(年报)按更正后正确数为准,已经在 10 月更正过,没问题。 24 年一季度期初未分配利润,按更正后 23 年年报的年末数填,不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平:季报是预缴数据,年报是最终数据,允许存在差异;税务真问起来,写个简单说明:2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益,导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了;24 年一季度期初按更正后年报填;差异正常,写说明即可。 答
老师说请问一下离职补偿金怎么报个税呀 问
同学,你好 登录扣缴端后,点击左侧“综合所得”,在“收入及减除填写”界面选择“解除劳动合同一次性补偿金”进入填写页面; 答
个人给公司打款,开了公司发票(财务前期不知道,开完 问
业务真实、个人代公司付款:不用红冲,补委托付款证明即可。 实际是个人消费、开错抬头:当月纸质票作废,专票 / 电子票直接红冲重开 答


我其他应收款挂账5元 实际收回5.2元, 我按实际收款做账5.2元 现在 其他应收款贷方有个0.2元,请问老师这个怎么处理?是等它摆到账上还是要平了才行
答: 你好,这个多收的0.2元,今后会给对方开具发票吗?
老师您好!请问收到货款时冲减应收账款,冲错了,怎样调回?原分录:借 银行存款2000 贷:应收账款 2000 实际应收账款1000元,,另外1000元是其他应付款。我要怎么调回来这1000元?
答: 同学您好,做更正分录就可以: 摘要:更正X月X号凭证 分录:借:其他应付款 1000 贷:应收账款 1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
其他应收款-员工借方余额21338.98,实际上代账之前做账有问题,实际是公司欠员工3841元,这些都是关于平常报销的,这要怎么处理
答: 你好,代账的与实际一般是不相符的




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玉米兮 追问
2020-06-15 17:10
邹老师 解答
2020-06-15 17:12