我其他应收款挂账5元 实际收回5.2元, 我按实际收款做账5.2元 现在 其他应收款贷方有个0.2元,请问老师这个怎么处理?是等它摆到账上还是要平了才行

玉米兮
于2020-06-15 17:05 发布 1455次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-15 17:06
你好,这个多收的0.2元,今后会给对方开具发票吗?
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你好,这个多收的0.2元,今后会给对方开具发票吗?
2020-06-15 17:06:24
同学您好,做更正分录就可以:
摘要:更正X月X号凭证
分录:借:其他应付款 1000
贷:应收账款 1000
2025-04-16 14:12:50
借银行存款贷应收账款900就可以的,这个以后会支付给你们吗?
2022-01-04 15:51:03
你好,代账的与实际一般是不相符的
2017-05-17 14:36:07
您应该在公司的账务系统中进行核销,将私账中的回款金额减免应收款账户,以此来核销掉这笔应收款。
2023-03-22 17:36:03
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玉米兮 追问
2020-06-15 17:10
邹老师 解答
2020-06-15 17:12