请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

上个月预收到货款 借:库存现金 2000贷:应收账款2000 这个月实际出库1998元,请问多收的2元,怎么平账
答: 您好 多收的2块钱可以计入营业外收入或者冲减财务费用
3月份给客户发货,未收到钱,四月份来的公司,借方应收账款余额2000元,这个月收到现金2000,借:库存现金 贷:应收账款 收入 该怎么做分录呢
答: 老师,我如果借:库存现金2000 贷:应收账款2000 借:应收账款2000 贷 主营业务收入2000 可是3月底应收账款借方余额还有2000,这样做就平不了账呀
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上个月贷方:应收账款计提4000元,应收账款实际多计提了2000元,多计提2000元是下月银行支付,凭证上是借:应收账款贷方红冲,贷:银行存款 吗
答: 你好,是本来 借;银行存款 贷;应收账款 2000,你错误的记成了4000,是这个意思吗?


小小小 追问
2019-05-07 14:51
bamboo老师 解答
2019-05-07 14:53
小小小 追问
2019-05-07 15:27
bamboo老师 解答
2019-05-07 15:29