请问老师,同事预支2000差旅费,回来报销1625,实际花了375。借,其他应收款2000贷银行存款2000,借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷银行存款2000对吗

依水落花听雨
于2020-03-25 13:17 发布 1184次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-03-25 13:18
您好,应该是最后一个是贷其他应收款2000,也就是借,其他应收款2000贷银行存款2000,借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷其他应收款2000
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你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
您好,您的分录是不可以的
2022-03-21 06:34:08
您好,应该是最后一个是贷其他应收款2000,也就是借,其他应收款2000贷银行存款2000,借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷其他应收款2000
2020-03-25 13:18:06
没有足额支付停车费时,或者前期有借支时。
2024-03-25 11:53:06
你好,你的做法是正确的,如果当做现金做账一般为了区分会直接用“备用金”科目,这种就相当于一直保证前台手里有这笔钱,每次用了又补上
2022-05-22 20:07:42
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2020-03-25 19:46