老师,您好。我们员工5月来报销费用,但是发票要8月份才能拿到。请问我5月份做账是借其他应收款 贷库存现金,还是借管理费用 贷库存现金,老师,请问这两个会计分录我应该用哪个?

学堂用户_ph767501
于2022-07-11 10:42 发布 1356次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好 ; 门店,收到备用金
借库存现金-备用金
贷其他应付款-总部
借管理费用或其他费用
贷库存现金-备用金
总店
借其他应收款-门店①
-门店②
贷库存现金-备用金
这样做就行了。 门店那个地方做其他应付款 ; 不是其他应收款 。 其他都是对的
2022-05-25 11:11:36
借其他应收款 贷库存现金
2022-07-11 10:43:15
你好,应当是借;其他应收款 贷;库存现金
借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2017-08-17 10:33:42
借库存现金管理费用贷其他应收款的摘要
2015-12-24 17:09:58
同学您好,根据涉及到的三个科目,找到这三个科目的总分类账,然后根据发生额的借贷方向,把金额填进去就行了
2022-10-23 20:52:04
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