送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2024-03-25 11:53

没有足额支付停车费时,或者前期有借支时。

muse-C 追问

2024-03-25 11:53

不应该是其他应付款吗

文文老师 解答

2024-03-25 11:58

前期有借支,有挂其他应收款吧

muse-C 追问

2024-03-25 12:13

那如果餐饮行业,员工自己购买的食材来报销,食材的清单手写的其中包含有蔬菜,干货调料、水产品,这怎么做账,全是写成借方原材料,贷银行存款吗

文文老师 解答

2024-03-25 12:17

是的,借:原材料  贷:银行存款

muse-C 追问

2024-03-25 12:38

购入原材料不是有个进项税

文文老师 解答

2024-03-25 13:44

若是专票,且自己是一般纳税人,要做进项

上传图片  
相关问题讨论
你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
您好,您的分录是不可以的
2022-03-21 06:34:08
您好,应该是最后一个是贷其他应收款2000,也就是借,其他应收款2000贷银行存款2000,借库存现金1625,借管理费用差旅费375贷其他应收款2000
2020-03-25 13:18:06
没有足额支付停车费时,或者前期有借支时。
2024-03-25 11:53:06
你好,你的做法是正确的,如果当做现金做账一般为了区分会直接用“备用金”科目,这种就相当于一直保证前台手里有这笔钱,每次用了又补上
2022-05-22 20:07:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...