送心意

岁月静好老师

职称中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师

2025-04-16 14:12

同学您好,做更正分录就可以:
摘要:更正X月X号凭证
分录:借:其他应付款  1000
                贷:应收账款       1000

温馨 追问

2025-04-16 14:17

是收到款项时,做错了,还没支付其他应付款?

岁月静好老师 解答

2025-04-16 14:19

那你银行存款收到多少钱,是收到1000元吗?

温馨 追问

2025-04-16 14:22

收到2000元,应收只冲1000元就行,我冲了2000

岁月静好老师 解答

2025-04-16 14:28

您好,那另外的1000是什么,应是什么,就记入什么科目,可以把原来的分录红冲,再写一个正确的
借:银行存款   2000
      贷:应收账款    1000
             相应科目    1000
也可以是更正,借:相应科目    1000
                               贷:应收账款   1000

温馨 追问

2025-04-16 14:53

收到,谢谢老师~

岁月静好老师 解答

2025-04-16 14:57

不客气,祝工作顺利。

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相关问题讨论
你好,当时是公户收款还是什么?公户收款的话,借银行存款,贷应收账款。然后,你经营花掉了,用在哪里?他当时做了费用成本没有。
2024-04-02 14:27:17
同学,你好 收到客人钱,借 银行存款,贷 其他应付款 付款给保险公司借 其他应付款 ,贷银行存款
2026-02-27 10:50:55
你是指的哪里题
2017-06-05 16:50:35
现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
你好,学员 借其他应收款 贷实收资本
2022-02-23 17:00:02
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