麻烦看看这样做对不对?还有没更加简单的方法? 员工借支付了材料款 借支:其他应收--员工 贷:银行存款 报销的时候 借:成品材料-A项目 贷:其他应收款--员工 后面发生退货,直接是供应商退款到公账 借:银行存款 贷:应付账款--供应商 冲成本 借:其他应收-员工 贷:成品材料-A项目 借:应付账款-供应商 贷:其他应收款-员工

熊熊百事可乐
于2022-09-08 15:27 发布 1024次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-09-08 15:30
你好; 你退货直接做 ; 借 应付账款 贷 原材料 ; 直接这样做即可; 不用在走其他应收款了哦
相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。
借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
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2022-09-08 15:37
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2022-09-08 15:41