送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-06-08 16:58

您好
收到投资的利息分录
借:银行存款 借方蓝字
借:财务费用—利息收入  借方红字
这样录入后试试

5fsshz 追问

2022-06-08 17:33

是这样么是这样么是这样么

bamboo老师 解答

2022-06-08 17:34

是的 这样写分录 然后看平衡不 可以结账不

5fsshz 追问

2022-06-08 21:25

不行,会不会是我之,前帐都没做,我是5月份才开始做账,然后初始数据有银行存款,其他应收款和其他应付款是我录的

bamboo老师 解答

2022-06-08 21:29

期初录入的时候 余额是平的吗?
就是试算平衡么?

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同学,你好 其实没有区分,其他应收款、其他应付款就是个中转科目
2023-10-12 10:58:28
您好 贷:其他应付款 贷方红字 贷:其他应收款 贷方蓝字
2022-05-17 16:11:35
你好,现在修改成正确的,借其他应付款贷其他应收款。
2021-10-13 16:13:52
你好,调整的分录是 借:其他应收款 20000 贷:其他应付款 20000 
2021-04-27 10:44:03
你好! 直接 借 银行存款 贷 其他应付款…老板
2020-07-14 09:56:19
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