6月2日,出纳预支员工500元差旅费,6月8日,员工回来报销实际差旅费300元,并交还200元。6月2日的分录:借:其他应收款 500 贷:库存现金 500,6月8日的分录为:借:差旅费 300 贷:其他应收款300 借:库存现金 200 贷:其他应收款200. 以上会计分录正确吗?
莫若痕
于2022-03-25 21:45 发布 1400次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-03-25 21:46
你好!是的,你的理解很对
相关问题讨论

您好,我们付款时是 其他应收款这个科目的话,就是这个分录,分录写好后,这个供应商的往来余额为0
2024-07-22 20:44:53

你好!是的,你的理解很对
2022-03-25 21:46:24

你好,具体是发生的什么经济业务呢?
是出差借支备用金吗
2021-03-26 15:22:37

同一个员工,你用一个往来科目就可以的,要么是借其他应付款100,要么是借其他应收款100。
2022-01-26 13:34:54

同学你好
不对
应该是
借其他应收款-丁
贷其他应收款甲
2022-10-10 09:38:01
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