老师,前期收款,因有代付和应收的,收到对方公司的款进,做了分录,借:银行存款 贷,其他应收款,其他应收款为贷方,多收了,实际是应收款,但上月做了其他应收款,这个要怎么调整分录?
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于2023-02-27 20:47 发布 334次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-02-27 20:50
借其他应收款
贷应收账款
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是的,对的,是这么做的。
2024-03-14 09:47:09

同学你好,抵消分录,借:其他应收款,5.28亿元,贷:其他应付款,5.28亿元。
2023-07-20 18:09:32

你好,这个没关系的,用其他应付和其他应收,你后期新发生的按照其他应收
2021-04-02 10:18:37

那你进行调整就可以的
借:其他应收款
贷:其他应付款
2021-02-23 16:14:40

你好,存到银行,是存到出纳个人账户吗?
2021-01-12 11:41:29
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