差旅费报销员工取得了住宿,餐饮等发票总计2000元。到公司差旅费报销有限额1500准许报销!结记管理费用1500 贷银行存款1500 后面附件2000的发票可以吗?报销和发票金额不符合可以吗

月如意 心添翼
于2020-06-11 06:11 发布 2939次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-11 06:13
同学,你好
可以的
报销金额大于发票金额是没有关系的
相关问题讨论
是的,可以这么写,可以的
2020-06-22 09:18:19
同学,你好
可以的
报销金额大于发票金额是没有关系的
2020-06-11 06:13:05
你好,预支员工差旅费,这个关键词是预支,应当通过其他应收款核算,今后来报销的时候才计入费用 核算的
2020-06-12 20:29:45
有发票报销的,可以直接写借:管理费用-差旅费,贷银行存款
2020-07-06 22:06:37
你好同学,借其他应收款2000贷银行存款。2000
2022-12-05 16:46:19
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