老师,公司账户付款给员工差旅费报销5000元,后发现错误,多付了500元,让员工退回500元到公司账户。请问我的分录是不是:借:管理费用-差旅费 -500 贷:银行存款 -500??

安安嘛嘛
于2016-02-14 16:44 发布 2767次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-02-15 08:47
老师,员工是退回到公司对公账户的,请问分录怎么做呢?另外,收回现金的话,原始凭证是什么呢?
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是的,可以这么写,可以的
2020-06-22 09:18:19
你好!可以这样处理一般情况下收回现金,借:管理费用-差旅费 -500 借:现金 500 就可以
2016-02-14 16:50:46
你好,预支员工差旅费,这个关键词是预支,应当通过其他应收款核算,今后来报销的时候才计入费用 核算的
2020-06-12 20:29:45
有发票报销的,可以直接写借:管理费用-差旅费,贷银行存款
2020-07-06 22:06:37
你好同学,借其他应收款2000贷银行存款。2000
2022-12-05 16:46:19
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2016-02-14 16:50
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2016-02-15 08:56