老师,是补偿余额求实际利率,分子不能*(1-25%)抵税,还 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
有些公司披露的年报中,速动比率和按照财管公司速 问
同学,你好 扣除项目口径不同 财管教材的严谨计算要求从流动资产中扣除存货、预付账款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产等全部非速动资产; 但不少企业年报披露时,仅简化扣除存货,未剔除剩余几类变现能力弱的资产,最终计算出的速动比率自然和教材结果不同。 答
老师我们公司社保要做异地迁移怎么操作呀 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我们单位员工工资从两个银行分开代发有什么 问
您好,是一个公司申报的吗 答
老师,收进项发票,对方开的税收分类编码显示的一级 问
保险服务隶属于金融服务类目,发票可正常入账抵扣。 存在开具不规范风险,易被税务预警,建议优先换开规范发票。 答


老师,请问,我公司缴纳网费是:借:管理费用1200,贷:银行存款1200,由于电信有些业务没有服务到我们这边,退费金额为:350就用个人账户退回款到我公司账户,退回来的要怎么样做账?
答: 借银存借管理费用-350
老师,公司账户付款给员工差旅费报销5000元,后发现错误,多付了500元,让员工退回500元到公司账户。请问我的分录是不是:借:管理费用-差旅费 -500 贷:银行存款 -500??
答: 你好!可以这样处理一般情况下收回现金,借:管理费用-差旅费 -500 借:现金 500 就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好!请教下,因业务需要总公司派骨干人员到办事处指导工作,工资由办事处对公账户转到总公司账上,由总公司发工资,那么办事处财务人员做账时,账务处理借:管理费用_代付工资(临时)10000 贷:银行存款_10000 要付什么资料?
答: 你好!这个有转账单就好了








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