公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

老师,银行回单给个人打了6000块钱,用途写的差旅费,写分录,可以直接写借:管理费用-差旅费,贷银行存款吗?
答: 有发票报销的,可以直接写借:管理费用-差旅费,贷银行存款
有两笔分录合到一起怎么弄?例如:管理费用—差旅费30 贷:银行存款30 管理费用—差旅费35 贷:银行存款35 合到一起是不是?(管理费用—差旅费30 管理费用—差旅费35 银行存款65 )
答: 是的,可以这么写,可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有银行回单,没有发票的货款,运费,差旅费的,还有些管理费用怎样分录,货款我挂了借 :预付账款 贷:银行存款,那些管理费用怎样做发票没有,可是银行回单有,回单上 交易用途 写了 差旅费,劳务费,,运费等
答: 差旅费、劳务费都可以先计入管理费用,然后待收到发票以后,附在银行回单后面。
老师您好 当期发现2020年有一笔付房租10万的银行回单错误做成 借 管理费用 10万 贷 银行存款 10万 本期该怎么改
l老师,做外账,有一张银行回单,是本公司给装修公司的一笔装修款,像这样是不是可以入账啊,还要再要求提供什么单据吗?凭证就是:借:管理费用,贷:银行存款,对吗?新手,请老师指教,谢谢
老师:这个问题当时有老师说我一笔退回商业保险的分录不用做,借:银行存款2976,贷:管理费用2976,那拿到银行回单不做的话,银行账面余额不是就不平了?








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清秀的乌冬面 追问
2020-07-06 22:08
紫藤老师 解答
2020-07-06 22:08
清秀的乌冬面 追问
2020-07-06 22:10
紫藤老师 解答
2020-07-06 22:10
清秀的乌冬面 追问
2020-07-06 22:15
紫藤老师 解答
2020-07-06 22:16
清秀的乌冬面 追问
2020-07-06 22:18
紫藤老师 解答
2020-07-06 22:19