老师,是补偿余额求实际利率,分子不能*(1-25%)抵税,还 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
有些公司披露的年报中,速动比率和按照财管公司速 问
同学,你好 扣除项目口径不同 财管教材的严谨计算要求从流动资产中扣除存货、预付账款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产等全部非速动资产; 但不少企业年报披露时,仅简化扣除存货,未剔除剩余几类变现能力弱的资产,最终计算出的速动比率自然和教材结果不同。 答
老师我们公司社保要做异地迁移怎么操作呀 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我们单位员工工资从两个银行分开代发有什么 问
您好,是一个公司申报的吗 答
老师,收进项发票,对方开的税收分类编码显示的一级 问
保险服务隶属于金融服务类目,发票可正常入账抵扣。 存在开具不规范风险,易被税务预警,建议优先换开规范发票。 答


有两笔分录合到一起怎么弄?例如:管理费用—差旅费30 贷:银行存款30 管理费用—差旅费35 贷:银行存款35 合到一起是不是?(管理费用—差旅费30 管理费用—差旅费35 银行存款65 )
答: 是的,可以这么写,可以的
老师,请问某企业以银行存款预支员工差旅费1000元但未写明员工是否报销,还能将1000元记入管理费用吗
答: 你好,预支员工差旅费,这个关键词是预支,应当通过其他应收款核算,今后来报销的时候才计入费用 核算的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
管理部门预借差旅费2000元用银行存款支付
答: 你好同学,借其他应收款2000贷银行存款。2000
人员出差已经报销了借:管理费用-差旅费 贷:银行存款现在公司说 人员出差的费用划到子公司,已经向子公司取得该费用,怎么做分录?
差旅费报销员工取得了住宿,餐饮等发票总计2000元。到公司差旅费报销有限额1500准许报销!结记管理费用1500 贷银行存款1500 后面附件2000的发票可以吗?报销和发票金额不符合可以吗
老师,公司账户付款给员工差旅费报销5000元,后发现错误,多付了500元,让员工退回500元到公司账户。请问我的分录是不是:借:管理费用-差旅费 -500 贷:银行存款 -500??
老师 销售人员报销出差费用,会计分录:借:管理费用——差旅费 贷:库存现金/银行存款 ,为什么实操练习中会计分录:借:管理费用——开办费?









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