林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,我公司外包工资给人力资源公司发放,对方开的是差额开票1040000元。4万是服务费,备注里的100万。我怎么分录
答: 借:管理费用等--服务费 4 --劳务费 100 贷:银行存款等 104
1.暂扣张三工资925元。2.付服务费,从张三工资里扣,发放张三工资,怎么做分录?
答: 你好 这个服务费到底是谁承担 是公司垫付了 实际是张三承担吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
服务型公司工人给别的单位提供服务,计提和发放工资的分录这样做正确吗?(本月:结转服务成本:主营业务成本-服务成本 贷:应付职工薪酬。 计提工资:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资。次月: 发放工资:借:管理费用 贷:银行存款)
答: 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款






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