送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-04-19 22:51

如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。

甜美的保温杯 追问

2020-04-19 22:56

跟您说的情况不一样,发票只是一部分未报账金额,且没有付款,该怎么做呢?

陈诗晗老师 解答

2020-04-19 23:08

你的固定资产有一部分是已经确定的金额,还有一部分只是说其中收到了一部分的发票,还欠了一部分的发票吗?

甜美的保温杯 追问

2020-04-19 23:09

是的

陈诗晗老师 解答

2020-04-20 08:08

那你暂时不处理,收到发票作为原始凭证,然后发票收齐再做处理。

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如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
2020-04-19 22:51:24
借在建工程贷、应付账款借固定资产贷,在建工程付款了之后,对方给你开了发票,借应付账款贷在建工程,借在建工程贷固定资产,然后再做发票的借在建工程贷银行存款,借固定资产贷在建工程。
2021-10-29 14:33:14
借应付账款、在建工程,贷固定资产 借应付账款贷在建工程, 借在建工程 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款, 借固定资产,贷在建工程
2023-12-26 17:17:14
红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款
2024-01-10 09:12:35
你好,你所指的是什么账务处理
2019-03-30 21:12:34
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