增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

已付款19万元,在在建工程科目支出,另有21万在应付账款科目。先需要转入固定资产,应如何处理。以后付款,账务如何处理。
答: 你好!完工可以正常结转记入固定资产科目 付款时,再冲减应付账款,即可
已付款19万元,在在建工程科目支出,另有21万在应付账款科目。先需要转入固定资产,应如何处理。以后付款,账务如何处理。
答: 那么,关于您提出的问题,我们先来看第一个,即关于转入固定资产的处理。我们可以使用“购置固定资产折旧调节账户”来进行处理,在记账时应确认付款是否有效,如果有效,应增加该账户的余额,并且在固定资产科目中增加有关余额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我有一项在建工程还没有挂完账,对方发票还没开全,但是已投入使用,我想预转固。怎么做分录?假如在建工程已挂账80万,预估竣工决算价值是100万。借:在建工程/暂估20万,贷:应付账款/暂估20万借:固定资产100万,贷:在建工程80万,在建工程/暂估20万。以后这20万开出发票时,该如何处理?
答: 红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款
想请问下老师,在建工程转固定资产暂估怎么转呢,按合同总额吗?可是在建工程里面金额不是那么多呀,做应付账款-固定资产暂估-厂房这样吗?还是说不用做三级科目呀
我们公司有一个临建的房屋。在建工程转固定资产怎么转啊,现在展厅已经交付使用,我可以直接转吗没有付完款的。直接入在建工程,应付账款吗
老师,我们公司购买的固定资产,我能不能都在预付账款-供应商这个科目走一圈,然后再从这个科目转到在建工程来管理我们公司购买的固定资产的?
老师,还有一个问题,我是县水务局财务会计,我们单位项目比较多,但是业主有很大一部分不是我买单位,付款是我们按照进度拨付,这种情况项目是否需要记入在建工程科目,待工程审计结算后再转入固定资产科目。









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