老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,3月预估成本,4月收到成本票,能将发票塞到3月凭证中吗?
答: 你好,不可以的 3月份暂估入库 借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款-暂估 4月份根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
请问:19年12月暂估的成本,1月份收到发票时,发票时附在12月份凭证后面,还是附在1月份的凭证后面?
答: 有差额吗,没有就直接贴12月后面就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
款已付 成本发票未收到 怎么做凭证
答: 你好 借:预付账款,贷:银行存款

