- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-10 11:09
有差额吗,没有就直接贴12月后面就可以
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有差额吗,没有就直接贴12月后面就可以
2020-03-10 11:09:58

你好,不可以的
3月份暂估入库
借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款-暂估
4月份根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020-04-14 10:00:44

当年的做好收到发票红冲暂估然后做发票的
2019-09-05 18:45:30

你好
借:预付账款,贷:银行存款
2021-03-24 09:04:52

你好!是的没有差额可以这样处理
2020-05-14 16:35:07
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叶子 追问
2020-03-10 11:10
maize老师 解答
2020-03-10 11:12