我4月申报了未开票收入,帐务处理也做了收入和成本,5月发票开出来了,也收到成本发票,是不是需要先红冲4月的收入及成本凭证,再蓝字按发票做收入成本,金额没有出入,还是可以直接开出和收到的发票放到4月的凭证下面?
DGL
于2018-06-07 10:59 发布 1207次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你4月就不应当做无票收入申报的,而是做预收账款,5月份开具发票才做收入,结转成本处理的
2018-06-07 11:02:16

您好,发票正常做在4月份里面,然后再冲减3月份的无票收入
2019-07-31 16:24:55

你好,对未开票收入调整是红字冲销上个月的收入
你所指再做蓝字凭证,这个是正常发票收入的分录
2019-08-15 09:49:03

你好,先冲销暂估,然后根据发票做购进分录的
2018-07-05 21:51:48

是的,开了红字发票就红冲收入和红冲成本
2019-06-11 15:46:02
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