利润分配未分配利润的调整分录。 问
是指本年利润转为未分配利润吗 答
公司租厂房给租客,租客要求开票。我们需要收取他 问
自己的房屋吗?一般纳税人还是小规模? 答
老师,麻烦帮忙看看,这张发票是对方代开的,发票给我 问
借:管理费用/销售费用-咨询费 贷:银行存款 答
老师,有没有一个自动根据资产负债表和利润表编制 问
会计学堂文档下载中心_会计实用文档报表下载专区_会计学堂 https://www.acc5.com/download/preview_3177.html 打开这个网址点右上角下载 答
老师,请教下 我这软件产品的分摊比例不对,应该怎么 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

收到发票就付款了,直接写借管理费用 贷银行存款 还是先挂账借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款
答: 你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
现在收到一张60000的专用发票,之前没有收到发票的时候一个45000的入了借管理费用 贷银行存款。还有一张15000就正常入了借应付账款贷银行存款。现在不知道怎么冲了
答: 你好!红字分录冲减之前的2个分录,然后做正确的就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上年度有个凭证错了应该是借应付账款贷银行存款做成了借管理费用-服务费,贷银行存款,而且当时做这个分录的时候以为是普通的发票,12月份付的款,想着1月份收到发票再冲应付账款,收到之后发现是专用发票,怎么处理?
答: 你好 做之前凭证的负数分录,然后按发票做正确的分录就可以了。









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- 晴。 追问
2020-03-05 17:20
答疑苏老师 解答
2020-03-05 17:21
- 晴。 追问
2020-03-05 17:28
答疑苏老师 解答
2020-03-05 17:47