现在收到一张60000的专用发票,之前没有收到发票的时候一个45000的入了借管理费用 贷银行存款。还有一张15000就正常入了借应付账款贷银行存款。现在不知道怎么冲了

2.20
于2017-08-30 14:38 发布 508次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
你好!红字分录冲减之前的2个分录,然后做正确的就可以了
2017-08-30 14:40:50
你好!红字冲减之前的2笔分录,然后做正确的
2017-08-30 14:42:24
你好 做之前凭证的负数分录,然后按发票做正确的分录就可以了。
2020-03-05 17:09:45
你好 把前面计提的冲掉 按发票做账就可以了
2019-05-09 14:22:00
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