我知道,直系不用交个税印花税是怎么缴纳,计税依据 问
股权转让金额做计税依据,只不过有政策就不需要交税,就像企业所得税,增值税的减免政策一样 答
新股东加入,出资50万,加入之前注册资本是200万。1. 问
您好,不是,注册资本是不变的,原股东的投资也有一部分在资本公积里的,我们注册资本就200,那资本公积是50 答
以前年度损益调整导致报表勾稽关系不平,需要调整 问
你好 可以不用调整的 答
老师这个需要走,应交税费,社保费吗 问
您好,缴纳社保不需要走应交税费。 答
无票支出(付材料款、付费用、付给老板)没有发票回 问
你好平时正常做就可以了,年度汇算进价的时候调整。 答
老师请问一下在21年50000服务费 、22年50000服务费, 之前没有票,就暂估管理费用,23年的3月份才拿到票要冲减。 冲减会计分录借:管理费用-50000 -50000 贷:银行存款-50000 -50000再跟发票上做分录不知道怎么做了,是借:管理费用10000贷:应付账款10000是这样做吗?
答: 你好同学,您好,您之前两个年份暂估分录的时候,当时做汇算清缴调整了吗?如果没有的话,直接把现在这个发票附到当时那个凭证后面就行,不用再做分录的调整了。
你好,上年度我做管理费用多做了300元,正确的分录应该是应付账款300元,贷银行存款,但是做到了借管理费300元,贷银行存款了,本年度我该怎么做出来
答: 您好,借以前年度损益调整-300借应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师比如我12月份付的钱 1月份开的发票 12月我预付了5000 1月份才付尾款给他 我可以把发票做在12月嘛 分录做 借:管理费用 6000 贷:银行存款 5000 应付账款:1000
答: 同学你好 是可以的;