送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-28 16:38

老师,我的意思是,这笔进项税额转出是16年1月做的,因为是16年发现问题才做的,但发票却是15年12月的。汇算清缴是针对2015年度的,所以请问做汇算清缴需要把这个情况给做进去吗?

邹老师 解答

2016-04-28 16:34

借;原材料等科目    贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)

邹老师 解答

2016-04-28 16:40

不用
在16年做账务处理就好了

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相关问题讨论
借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2016-04-28 16:34:22
货没退吧,让对方开张红字,你做转出,再开张正确的再入
2016-02-19 11:51:21
借:应交税费-应交增值税(进项转出) 贷:应交税费 未交增值税
2016-02-19 13:49:47
那你可以将当时的调整凭证复印并写个说明拿给税务局看,如果真是这样,税务局是认可的
2018-12-21 20:15:24
将当时调整出成本的凭证复印,并写一份说明,交给税务局。如果是真实情况,税务局会认可并不再要求你做以前年度调整
2018-12-21 20:17:01
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