老师,有一张发票是属于2019年12月的,当时是要作废的,但是没有作废到。然后到了2020年2月份时,我把这份发票红冲了,并且在2月份把这张发票入了账,分录为借:应收账款,贷:以前年度损益调整-主营业务收入、应交税费-销项,,,这笔账在进行汇算清缴时我要怎么做?
可爱多.
于2020-03-14 13:28 发布 709次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-03-14 13:29
汇算清缴,就按照不包含这笔收入的数据申报
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是的,你说的是对的,还需要做借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-05-18 14:03:12

是的 还要一笔 借利润分配未分配利润 贷:以前年度损益调整
2016-06-08 16:27:19

冲掉,不需要交,就不需要计提
2020-03-06 13:27:55

你好!要走以前年度损益调整科目
2017-11-10 15:31:51

汇算清缴,就按照不包含这笔收入的数据申报
2020-03-14 13:29:38
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