老师去年年底12月份收到一张进项票税额是12000,已认证抵扣,但对方客户却把这张票给作废了,现在这个月要做进项转出,请问要怎么做啊?

维维
于2016-02-19 11:31 发布 862次浏览
- 送心意
益馨
职称: 高级会计师
2016-02-19 11:52
对方不再开票给我们,我们现在只做进项转出,请问分录怎么做?要附什么资料吗?
相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
你好很高兴为你解答。
待认证进项税额是没有认证的。
你理解的对
2020-06-18 19:16:07
借:应交税费--进项税额 贷:应交税额--待认证进项税额
2018-11-26 16:59:03
专票先不认证,科目是进入待认证进项税额
2020-05-11 22:25:23
您好
收到专票抵扣联时,还没有认证。是先入到待认证进项税额
2022-04-11 10:41:36
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2016-02-19 11:51
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2016-02-19 11:54