我有一笔信息维护费要计提,3%,暂时不付钱,对方开专票,我现在计提,是借:管理费用56000,贷:应付账款56000,还是把税费算上,会计分录借:管理费用54368.93,借:进项税额1631.07,贷:应付账款56000,怎么写会计分录
abc
于2019-12-30 16:58 发布 732次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-12-30 17:00
对方已开发票,按后一种方式处理
相关问题讨论
对方已开发票,按后一种方式处理
2019-12-30 17:00:02
借应付账款,借管理费用,负数
在增加上一个这个分录,再加上你的就对了。
2022-03-10 17:36:01
借:长期待摊费用,贷:应付账款-A项目
2023-12-20 15:58:40
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28
你好,同学,可以做
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2025-01-27 10:40:06
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2019-12-31 10:37
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2019-12-31 13:12