计提A公司本月应付的会计服务费,会计分录为 借:管理费用 贷:应付账款,下月收到A公司付款并收到开具的发票 借:应付账款 贷:银行存款, 那么可以抵扣的进项税分录怎么做呢??是借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 吗?
清风微雨
于2022-03-10 17:35 发布 1550次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

不对。
你是小规模还是一般纳税人
2018-04-22 08:10:35

是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02

1,是的,不能抵扣
不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18

你好,这个手机是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
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