税控盘480元,当月认证了43.44进项税,分录 是借:管理费用服务费436.56 应交税费--应交增值税-进项税43.44 贷 库存现金480然后 借:管理费用-服务费 43.44 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 43.44再第二个月,做分录 借 应交税费-应交增值税-减免税款,480 借:管理费用-开办费 -480然后生成了利润表,利润表,管理费用开办费怎么显示负480 了,是不是哪个分录没有做呢

盐
于2019-01-15 15:43 发布 740次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-01-15 15:47
你是不是没有需要交增值税?
相关问题讨论
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
你好,这个手机是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
您好,对的,是这样做的
2023-08-04 14:55:52
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盐 追问
2019-01-15 15:48
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2019-01-15 15:49
盐 追问
2019-01-15 15:51
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