老师,跨月不能抵扣的差旅费怎么做会计分录呀,之前是借:管理费用 借:进项税 贷:银行存款 现在不能抵扣,是借:管理费用,贷:进项税转出吗,然后借:进项税转出,贷:应交税费-未交增值税还是应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢

忧郁的凤凰
于2024-07-25 16:22 发布 481次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
同学
你好 如果没有进项税的情况下这样是可以的。
2022-01-04 20:02:56
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这个是对的哈
2022-07-06 10:07:53
学员你好,借方应交税费-增值税-转出未交增值税的金额可以不做处理,或者年末调减销项,进项和转出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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