公司在2月份收到一张费用专票,专票进项了勾选认证,做的会计分录为:借:管理费用-福利费 1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷:银行出款 1130, 然后进项税额转出做的会计分录为:借:管理费用-福利费 130 贷:应缴税费-应交增值税(进项税额转出) 130 这样就可以了吗

陪你考证的初级班主任
于2022-04-08 09:50 发布 1504次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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