老师好,我们有两家公司,B公司为A公司的股东,如A公司 问
可以这么做。但是,这个往来款属于借款的话,需要约定利息 没有利息,需要约定视同销售缴纳增值税附加税 多交税 答
你好,老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
您好,老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的,开给扣款通知就行 答
老师们好,我们这有个个体户是种植葡萄的,现在准备 问
同学,你好 然后专管员说只要开了票就要变成查账征收方式,有相关的文件吗? 这个没有文件的,这个是税务局核定的 如果用个人名义代开自产自销农产品的发票又是什么程序呢? 直接电子税务局开具就行 答
请问建筑工程的收入是怎么确认的 问
同学你好 按完工比例确认 答

上海龙昆实业有限公司收到母公司的往来款 :借:银行存款-xxx银行 贷:其他应收款-上海龙昆有限公司 老师这样对吗?
答: 您好,也可以用其他应付款代替,都可以的
上海龙昆实业有限公司收到母公司的往来款 :借:银行存款-xxx银行 贷:其他应收款-上海龙昆有限公司 老师这样对吗?
答: 不是业务往来 倒账的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
母公司:其他应付款--子公司 3000 子公司:其他应收款--母公司 30000 请问,编合并报表时,如何写抵销分录?
答: 是这样老师 母子公司做合并报表 母公司:其他应收款--子公司 -30000 子公司:其他应收款--母公司 30000 我在这个基础上,做抵销分录: 借:其他应收款 30000 贷:其他应付款 30000 审计时说是:因为没有做资产重分类,这样就不需要再编抵销分录,我这样一编,就重复了,多做了,让重新更正。 请问:我如果调整我这个错误分录?


静 追问
2019-12-19 04:40
宸宸老师 解答
2019-12-19 06:31