- 送心意
韩—老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,资产评估师
2019-10-14 20:32
如果是业务往来,应该记入应收账款的
相关问题讨论

您好,也可以用其他应付款代替,都可以的
2019-10-14 20:53:47

不是业务往来 倒账的
2019-10-14 20:33:29

您好,您的分录是对的
2019-12-19 03:39:08

是这样老师
母子公司做合并报表
母公司:其他应收款--子公司 -30000
子公司:其他应收款--母公司 30000
我在这个基础上,做抵销分录: 借:其他应收款 30000 贷:其他应付款 30000
审计时说是:因为没有做资产重分类,这样就不需要再编抵销分录,我这样一编,就重复了,多做了,让重新更正。
请问:我如果调整我这个错误分录?
2024-03-04 20:08:29

你好,这个款就没了,
2022-09-05 17:32:26
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