上个月做的原材料100000元,也结转完了,但是这个月发票作废了,税务局让做成本减少,那就是借利润分配 未分配利润 贷主营业务成本,对吗?
俊秀的小伙
于2019-11-04 15:05 发布 864次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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前两个是结转损益
最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02

如果这个业务是虚增的,需要红冲借应付账款贷利润分配,未分配利润20万需要红冲的。
2022-05-05 21:00:48

是去年的吧,那就走以前年度损益调整科目,主营业务成本换成以前年度损益调整
2019-10-19 00:43:20

你好,是这样做调整分录
借;库存商品等科目 贷;以前年度损益调整——主营业务成本
借;以前年度损益调整——主营业务成本 贷;利润分配——未分配利润
2019-02-16 15:37:11

借主营业务成本贷应付账款,之前是这么做的吗?
2021-12-06 16:30:50
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