林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

借:本年利润,贷:营业税金.管理费.主营业务成本借:主营业务收入,贷:本年利润借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,这三个分录的摘要分别怎么写?
答: 前两个是结转损益 最后一个结转本年利润
老师,需要调出本年已结转的成本,是借主营业务成本红字借方,贷:未分配利润,未分配利润也是红字借方吗
答: 借主营业务成本贷应付账款,之前是这么做的吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年暂估5万,实际发生是3万!现在做分录,是这样做的,冲销去年的暂估数借应付账款5万,贷,主营业务成本。实际发生,借主营业务成本3万贷库存商品3万。然后借主营业务成本2万,贷利润分配未分配利润2万,这样做对吗,最后一个分录
答: 你好,把主营业务成本改成以前年度损益调整,其他没问题
24年回来的23年的成本发票 比23年暂估的金额要小 是不是差额部分还得做一个分录 借 利润分配 -未分配利润 贷 主营业务成本
老师好,请问,去年的一笔暂估款,现在红冲,借主营业务成本100贷应付账款100红冲借利润分配-未分配利润-100贷应付账款-100这个时候,未分配利润出现的是正数100,正确吗?
现在新去一家公司看他以前的账 如果税务查账 他以前的主营业务成本和未分配利润都是估的 这个会计走了 交接应该注意那些问题呢









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????珍珍???? 追问
2019-06-11 14:54
bamboo老师 解答
2019-06-11 14:59