公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

借:本年利润,贷:营业税金.管理费.主营业务成本借:主营业务收入,贷:本年利润借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,这三个分录的摘要分别怎么写?
答: 前两个是结转损益 最后一个结转本年利润
老师,需要调出本年已结转的成本,是借主营业务成本红字借方,贷:未分配利润,未分配利润也是红字借方吗
答: 借主营业务成本贷应付账款,之前是这么做的吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年暂估5万,实际发生是3万!现在做分录,是这样做的,冲销去年的暂估数借应付账款5万,贷,主营业务成本。实际发生,借主营业务成本3万贷库存商品3万。然后借主营业务成本2万,贷利润分配未分配利润2万,这样做对吗,最后一个分录
答: 你好,把主营业务成本改成以前年度损益调整,其他没问题
24年回来的23年的成本发票 比23年暂估的金额要小 是不是差额部分还得做一个分录 借 利润分配 -未分配利润 贷 主营业务成本
老师好,请问,去年的一笔暂估款,现在红冲,借主营业务成本100贷应付账款100红冲借利润分配-未分配利润-100贷应付账款-100这个时候,未分配利润出现的是正数100,正确吗?
现在新去一家公司看他以前的账 如果税务查账 他以前的主营业务成本和未分配利润都是估的 这个会计走了 交接应该注意那些问题呢









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李欣✨ 追问
2021-05-12 16:16
冉老师 解答
2021-05-12 16:17